Valor Empenhado referente a: 1,5H SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIROS E LAMPADAS. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. P/ DUCATO IZG1C52.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2025
Valor Empenhado referente a: 1,5H SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIROS E LAMPADAS. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. P/ DUCATO IZG1C52.
180,00
15/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/183;
REF. EMPENHO 5839/2025
3211 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
180,00
23/10/2025
Pagamento de Empenho 5839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.