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Última atualização realizada em 24/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5841 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO DE TROCA DE VIRABREQUIM, 3,5H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, E DE FFILTRO DE COMBUSTIVEL. P/ AMBULANCIA JAZ9J57, CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 0,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO DE TROCA DE VIRABREQUIM, 3,5H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, E DE FFILTRO DE COMBUSTIVEL. P/ AMBULANCIA JAZ9J57, CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 780,00
15/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/184; REF. EMPENHO 5841/2025 3211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 780,00
23/10/2025 Pagamento de Empenho 5841/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.