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Última atualização realizada em 24/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5845 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CABO FREIO MAO TRASEIRO DIREITO ESQUERDO, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL , 2UN PALHETA PARABRISA, 1JG PASTILHA CERAMICA FREIO DIANTEIRO, 1UN PASTILHA CERAMICA FREIO TRASEIRO. P/ VAN MASTER JAG6A08. 0,00 1.057,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN CABO FREIO MAO TRASEIRO DIREITO ESQUERDO, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL , 2UN PALHETA PARABRISA, 1JG PASTILHA CERAMICA FREIO DIANTEIRO, 1UN PASTILHA CERAMICA FREIO TRASEIRO. P/ VAN MASTER JAG6A08. 1.057,56
15/10/2025 Conforme DANFE Nº 2/047; REF. EMPENHO 5845/2025 3211 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 1.057,56
23/10/2025 Pagamento de Empenho 5845/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.057,56
TOTAL 1.057,56 1.057,56 1.057,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.