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Última atualização realizada em 15/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FM RECICLAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5869 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: Empenho Global de 2,56 MESES de contratação de empresa p/ execução de serviços de coleta e transportede entulhos em todas as vias públicas do Município, com fornecimento de caminhão, motorista, coletores, PROCESSO Nº 76/2025, CONTRATO Nº 235/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 28/25. 0,00 51.333,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 Valor referente a: Empenho Global de 2,56 MESES de contratação de empresa p/ execução de serviços de coleta e transportede entulhos em todas as vias públicas do Município, com fornecimento de caminhão, motorista, coletores, PROCESSO Nº 76/2025, CONTRATO Nº 235/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 28/25. 51.333,05
30/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/001; REF. EMPENHO 5869/2025 17432 - FM RECICLAGENS LTDA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 11.333,27
12/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2025 - REF. OUTUBRO/2025 FM RECICLAGENS LTDA - 17432 11.333,27
TOTAL 51.333,05 11.333,27 11.333,27
SALDO A PAGAR 39.999,78