Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
587 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA REKOLOR ACRILICO 900.09 GL BRANCO, P/SALA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
159,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA REKOLOR ACRILICO 900.09 GL BRANCO, P/SALA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
159,27 |
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19/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 014/5032; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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159,27 |
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24/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 587/2025
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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157,36 |
24/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 587/2025 |
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1,91 |
TOTAL |
159,27 |
159,27 |
159,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/02/2025 |
1,91 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,91 |
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