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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5881 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ELETRODOS ADESIVOS 5X5 CM C/4UN BIOLAND, 2 CX BANDAGEM ADESIVO BEGE STOPPER C/500 PROINLAB P/ SEC. SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. 0,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 Valor Empenhado referente a: 1 UN ELETRODOS ADESIVOS 5X5 CM C/4UN BIOLAND, 2 CX BANDAGEM ADESIVO BEGE STOPPER C/500 PROINLAB P/ SEC. SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. 125,00
16/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/010047; REF. EMPENHO 5881/2025 2380 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 125,00
23/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2025 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00