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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5896 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DIESEL, 1UN FILTRO RACOR, 1UN CALÇO CAIXA, 1UN PARAFUSO, 2UN ROLAMENTO ALTERNADO, 1UN DISCO FREIO TRASEIRO, 1UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO. SEC. EDUCAÇÃO - P/ ONIBUS ISV6525. 0,00 2.214,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DIESEL, 1UN FILTRO RACOR, 1UN CALÇO CAIXA, 1UN PARAFUSO, 2UN ROLAMENTO ALTERNADO, 1UN DISCO FREIO TRASEIRO, 1UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO. SEC. EDUCAÇÃO - P/ ONIBUS ISV6525. 2.214,00
20/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63230938; REF. EMPENHO 5896/2025 14028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 2.214,00
06/11/2025 Pagamento de Empenho 5896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.214,00
TOTAL 2.214,00 2.214,00 2.214,00
SALDO A PAGAR 0,00