Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5910 |
Data de lançamento: |
17/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/ DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE SADI DOS SANTOS, CONF LEI MUNº 2.289/2015. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/ DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE SADI DOS SANTOS, CONF LEI MUNº 2.289/2015. |
25,00 |
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| TOTAL |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
25,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.