Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5913 |
Data de lançamento: |
17/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO WO130 WEGA (PH4722 FRAM )P/SEC.SAÚDE - SPINJAO2E82. |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO WO130 WEGA (PH4722 FRAM )P/SEC.SAÚDE - SPINJAO2E82. |
16,00 |
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| 17/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/025170;
REF. EMPENHO 5913/2025
1480 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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16,00 |
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| TOTAL |
16,00 |
16,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.