3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 478.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 478.
40,00
17/10/2025
Conforme DANFE Nº 003/5057;
REF. EMPENHO 5917/2025
13624 - RELATÓRIO DE DESPESAS Nº478- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
40,00
23/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2025
ANDRESSA RENATA LEHMANN - 13624
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.