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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5922 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20 UN REFRI PEPSI 200ML, 2 UN LEITE ELEGE 1LT INTEGRAL, 2 KG CEBOLA, 1 UN ALHO PACOTE, 1 UN COLORAL VALAR 100G, 2,8327 KG TOMATE LONGA VIDA, 1 DZ OVOS DE GALINHA P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - OFICINA DE CAPOEIRA. 0,00 137,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 Valor Empenhado referente a: 20 UN REFRI PEPSI 200ML, 2 UN LEITE ELEGE 1LT INTEGRAL, 2 KG CEBOLA, 1 UN ALHO PACOTE, 1 UN COLORAL VALAR 100G, 2,8327 KG TOMATE LONGA VIDA, 1 DZ OVOS DE GALINHA P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - OFICINA DE CAPOEIRA. 137,57
24/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/298; REF. EMPENHO 5922/2025 337 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO 137,57
07/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5922/2025 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 137,57
TOTAL 137,57 137,57 137,57
SALDO A PAGAR 0,00