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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5937 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA ISOLANTE 200MTS, 6 UN LAMPADA LED. 50W., 5 UN SUPORTE LAMPADA, 5 UN SUPORTE LAMPADA LED, 1 UN LAMPADA LED., 5 UN TOMADAS EMBUT. P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. 0,00 313,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA ISOLANTE 200MTS, 6 UN LAMPADA LED. 50W., 5 UN SUPORTE LAMPADA, 5 UN SUPORTE LAMPADA LED, 1 UN LAMPADA LED., 5 UN TOMADAS EMBUT. P/PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. 313,00
23/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/023226; REF. EMPENHO 5937/2025 5342 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 313,00
06/11/2025 Pagamento de Empenho 5937/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 313,00
TOTAL 313,00 313,00 313,00
SALDO A PAGAR 0,00