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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5961 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 meses DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097752, Nº 999988217, Nº 996412685, Nº 997097849, Nº 997090186, Nº 999963652 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. 0,00 791,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 meses DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097752, Nº 999988217, Nº 996412685, Nº 997097849, Nº 997090186, Nº 999963652 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. 791,76
21/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/420; REF. EMPENHO 5961/2025 15314 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO JAIR BIELSKI 197,94
29/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5961/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 197,94
TOTAL 791,76 197,94 197,94
SALDO A PAGAR 593,82