| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5961 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 meses DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097752, Nº 999988217, Nº 996412685, Nº 997097849, Nº 997090186, Nº 999963652 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. | 0,00 | 791,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 meses DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097752, Nº 999988217, Nº 996412685, Nº 997097849, Nº 997090186, Nº 999963652 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. | 791,76 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/420; REF. EMPENHO 5961/2025 15314 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO JAIR BIELSKI | 197,94 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5961/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,94 | ||
| TOTAL | 791,76 | 197,94 | 197,94 | |
| SALDO A PAGAR | 593,82 | |||