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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5975 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5.000 UN PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO A PROVA DÁGUA IMPRESSAO EM PRETO COM LACRE DE SEGURANÇA P/SEC.TURISMO- BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 Valor Empenhado referente a: 5.000 UN PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO A PROVA DÁGUA IMPRESSAO EM PRETO COM LACRE DE SEGURANÇA P/SEC.TURISMO- BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 1.950,00
23/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/001111; REF. EMPENHO 5975/2025 16160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES 1.950,00
06/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5975/2025 IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 1.950,00
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00