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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5979 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TORNEIRA, 1 UN VEDA ROSCA, 2 UN BIQUEIRA DE TORNEIRA, 1 UN AREJADOR DE TORNEIRA P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 Valor Empenhado referente a: 1 UN TORNEIRA, 1 UN VEDA ROSCA, 2 UN BIQUEIRA DE TORNEIRA, 1 UN AREJADOR DE TORNEIRA P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 29,00
23/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/023231; REF. EMPENHO 5979/2025 5342 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO 29,00
06/11/2025 Pagamento de Empenho 5979/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,00
TOTAL 29,00 29,00 29,00
SALDO A PAGAR 0,00