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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5980 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN SIFAO 1.5MT, 4 UN CORANTE LIQUIDO, 1 UN VALVULA 4. 1/2, 1 UN SILICONE P/SEC.EDUCAÇÃO- EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 Valor Empenhado referente a: 1 UN SIFAO 1.5MT, 4 UN CORANTE LIQUIDO, 1 UN VALVULA 4. 1/2, 1 UN SILICONE P/SEC.EDUCAÇÃO- EMEI CRIANÇA FELIZ. 69,00
21/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/023230; REF. EMPENHO 5980/2025 5342 -SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 69,00
06/11/2025 Pagamento de Empenho 5980/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 69,00
TOTAL 69,00 69,00 69,00
SALDO A PAGAR 0,00