| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRISCILA ALVES DA ROSA |
| Número do empenho: | 6004 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 13/10/25, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 492. | 0,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 13/10/25, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 492. | 39,00 | ||
| 22/10/2025 | RELATÓRIO DE DESPESAS Nº492- Conforme Nota Fiscal Nº 1/11561; REF. EMPENHO 6004/2025 15550 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 39,00 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6004/2025 PRISCILA ALVES DA ROSA - 15550 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||