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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6007 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS AS CIDADES DE PORTO ALEGRE E ERECHIM -RS ENTRE OS DIAS 08/10 A 15/10/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 494. 0,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS AS CIDADES DE PORTO ALEGRE E ERECHIM -RS ENTRE OS DIAS 08/10 A 15/10/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 494. 315,00
22/10/2025 RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 494-Conforme Nota Fiscal Nº 0/153486; 0/153444; 0/21088; 0/21089; REF. EMPENHO 6007/2025 3184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 315,00
29/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6007/2025 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00