| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GASPAROTTO |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 448/2025 EM ANEXO, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 1.578,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 448/2025 EM ANEXO, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 1.578,33 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59090234; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.578,33 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2025 FERNANDO GASPAROTTO - 13906 | 1.578,33 | ||
| TOTAL | 1.578,33 | 1.578,33 | 1.578,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||