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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6020 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN CAL P/PINTURA 8KG, 2UN COLA BRANCA POLYFORT EXTRA 500GR, 4UN BROXA RETANGULAR 18CM X 7,6CM ROMA, 3UN FITA ZEBRADA PT/AM 100M PLASTCOR, 4UN FIXADOR DE CAL. P/ PINTURA CORDOES DAS RUAS DA CIDADE. 0,00 179,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 Valor Empenhado referente a: 3UN CAL P/PINTURA 8KG, 2UN COLA BRANCA POLYFORT EXTRA 500GR, 4UN BROXA RETANGULAR 18CM X 7,6CM ROMA, 3UN FITA ZEBRADA PT/AM 100M PLASTCOR, 4UN FIXADOR DE CAL. P/ PINTURA CORDOES DAS RUAS DA CIDADE. 179,50
TOTAL 179,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 179,50