| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN REGADOR 5 LITROS, 1UN CONJUNTO P JARDIM DTOOLS , 1UN LUVA MILTI-USO LATEX. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 73,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN REGADOR 5 LITROS, 1UN CONJUNTO P JARDIM DTOOLS , 1UN LUVA MILTI-USO LATEX. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 73,90 | ||
| TOTAL | 73,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 73,90 | |||