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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PETRY & OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6166 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN IMAGEM DE NOSSA SENHORA AJOELHADA 1,80CM, 1 UN IMAGEM DE SÃO JOSE EM PÉ 1,80CM, 1 UN IMAGEM DE MENINO JESUS (PRESEPIO), 1 UN IMAGEM DE MANJEDOURA (PRESEPIO), PRODUZIDO EM FIBRA P/SEC. TURISMO- DECORAÇÃO NATAL 2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/25, CONTRATO Nº 245/2025. 0,00 14.769,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 Valor Empenhado referente a: 1 UN IMAGEM DE NOSSA SENHORA AJOELHADA 1,80CM, 1 UN IMAGEM DE SÃO JOSE EM PÉ 1,80CM, 1 UN IMAGEM DE MENINO JESUS (PRESEPIO), 1 UN IMAGEM DE MANJEDOURA (PRESEPIO), PRODUZIDO EM FIBRA P/SEC. TURISMO- DECORAÇÃO NATAL 2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/25, CONTRATO Nº 245/2025. 14.769,88
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/03455; REF. EMPENHO 6166/2025 17449 - PETRY & OLIVEIRA LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES 14.769,88
TOTAL 14.769,88 14.769,88 0,00
SALDO A PAGAR 14.769,88