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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEUSA CRISTINA ROCHA DA CONCEICAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6215 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN PISCA PISCA LÂMPADA DE LED 100 METROS, 12/24WTS, FRIO BRANCO/TRANSPARENTE, COR BRANCOQUENTE, SEC. TURISMO- DECORAÇÃO NATAL 2025, PROCESSO Nº 78/2025, CONTRATO Nº 242/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2025. 0,00 558,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 Valor Empenhado referente a: 3 UN PISCA PISCA LÂMPADA DE LED 100 METROS, 12/24WTS, FRIO BRANCO/TRANSPARENTE, COR BRANCOQUENTE, SEC. TURISMO- DECORAÇÃO NATAL 2025, PROCESSO Nº 78/2025, CONTRATO Nº 242/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2025. 558,00
28/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63961009; REF. EMPENHO 6215/2025 11824 - CLEUSA CRISTINA ROCHA DA CONCEICAO-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI 558,00
TOTAL 558,00 558,00 0,00
SALDO A PAGAR 558,00