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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOHAN & STEFANI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6224 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1.080 UN FRALDA GERIATRICA "G", 1.620 UN FRALDA GERIATRICA "XG", 900 UN FRALDA GERIATRICA "XXG", CONFORME ESPECIFICAÇÕES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4824/2025, EM ANEXO, CONTRATO Nº 275/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025. 0,00 3.785,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 Valor Empenhado referente a: 1.080 UN FRALDA GERIATRICA "G", 1.620 UN FRALDA GERIATRICA "XG", 900 UN FRALDA GERIATRICA "XXG", CONFORME ESPECIFICAÇÕES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4824/2025, EM ANEXO, CONTRATO Nº 275/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025. 3.785,40
27/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/002834; REF. EMPENHO 6224/2025 17347 - JOHAN & STEFANI LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 3.785,40
05/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6224/2025 JOHAN & STEFANI LTDA - 17347 3.739,97
05/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6224/2025 45,43
TOTAL 3.785,40 3.785,40 3.785,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/12/2025 45,43 Lançada
TOTAL   45,43