Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
623 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN BUCHA 6, 20UN PARAFUSO 6, 1UN CAIXA DE DESCARGA, 1UN CANO P/ CAIXA DE DESCARGA, 1UN ENGATE FLEXIVEL, 1UN ESPUDEM, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 20UN BUCHA 6, 20UN PARAFUSO 6, 1UN CAIXA DE DESCARGA, 1UN CANO P/ CAIXA DE DESCARGA, 1UN ENGATE FLEXIVEL, 1UN ESPUDEM, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
105,00 |
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13/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/22955; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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105,00 |
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19/02/2025 |
Pagamento de Empenho 623/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.