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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6267 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.833 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 3 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº4775/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 201/2025. 0,00 15.921,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.833 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 3 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº4775/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 201/2025. 15.921,46
30/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/236; REF. EMPENHO 6267/2025 15305 - C.H. BERNARDI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 15.921,46
TOTAL 15.921,46 15.921,46 0,00
SALDO A PAGAR 15.921,46