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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6269 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.078,62 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº4773/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. 0,00 9.624,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.078,62 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº4773/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. 9.624,01
30/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/008; REF. EMPENHO 6269/2025 16936 - PEDRO VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 9.624,01
TOTAL 9.624,01 9.624,01 0,00
SALDO A PAGAR 9.624,01