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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6270 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.297,20 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 2(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº4772/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. 0,00 13.783,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.297,20 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 2(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº4772/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. 13.783,20
30/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/299; REF. EMPENHO 6270/2025 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 13.783,20
TOTAL 13.783,20 13.783,20 0,00
SALDO A PAGAR 13.783,20