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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 628 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPTADOR PAD 50, 1UN ADAPTADOR CANO 50, P/ REDES DE AGUA DAS LINHAS COMBOATÃ E PAREDÃO. 0,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPTADOR PAD 50, 1UN ADAPTADOR CANO 50, P/ REDES DE AGUA DAS LINHAS COMBOATÃ E PAREDÃO. 78,00
13/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/22953; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 78,00
19/02/2025 Pagamento de Empenho 628/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78,00
TOTAL 78,00 78,00 78,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.