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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETICIA FUGAZZA AMORIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 6283 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outras Transferências
Projeto / Atividade: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: INDENIZACAO DO CUSTO DE AQUISICAO DE 377 UN CAMISETA PROPORCIONAL DE EVENTOS, CONF. LEI MUN. Nº 3590/2025 2º TRILHA DE TRILHEIROS DAS PEDRAS. 0,00 8.081,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 Valor Empenhado referente a: INDENIZACAO DO CUSTO DE AQUISICAO DE 377 UN CAMISETA PROPORCIONAL DE EVENTOS, CONF. LEI MUN. Nº 3590/2025 2º TRILHA DE TRILHEIROS DAS PEDRAS. 8.081,00
30/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/10275457; REF. EMPENHO 6283/2025 17475 - LETICIA FUGAZZA AMORIM- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI 8.081,00
TOTAL 8.081,00 8.081,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.081,00