| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 6343 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO DE MODULO CENTRAL, SERVIÇO DE REPARO DE MODULO, SERVIÇO DE REPARO EM CHICOTE ELETRICO, SERVIÇO DIAGNOSTICO E SCANNER, SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/CONSERTO P/ONIBUS ISV 6525. | 0,00 | 6.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO DE MODULO CENTRAL, SERVIÇO DE REPARO DE MODULO, SERVIÇO DE REPARO EM CHICOTE ELETRICO, SERVIÇO DIAGNOSTICO E SCANNER, SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/CONSERTO P/ONIBUS ISV 6525. | 6.450,00 | ||
| TOTAL | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.450,00 | |||