Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
635 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25UN COLCHÃO BERÇO GAZIN 130X70X12CM, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
5.089,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 25UN COLCHÃO BERÇO GAZIN 130X70X12CM, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
5.089,75 |
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19/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 011/13314; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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5.089,75 |
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13/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 635/2025
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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5.028,68 |
13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 635/2025 |
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61,07 |
TOTAL |
5.089,75 |
5.089,75 |
5.089,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/03/2025 |
61,07 |
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Lançada |
TOTAL |
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61,07 |
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