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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6370 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 MT LINHO, 17 UN AGULHA P/SEC. TURISMO - DECORAÇÃO NATAL/2025. 0,00 934,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 Valor Empenhado referente a: 10 MT LINHO, 17 UN AGULHA P/SEC. TURISMO - DECORAÇÃO NATAL/2025. 934,00
10/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63587335; REF. EMPENHO 6370/2025 289 - ANTONIO COPATTI - ME -SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- MARCOS ANTONIO ROSS 934,00
18/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2025 ANTONIO COPATTI - ME - 289 934,00
TOTAL 934,00 934,00 934,00
SALDO A PAGAR 0,00