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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6425 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO, 12PAC ESPONJAS SCOTCH BRITE 4UNI 110X75X20MM LIMPEZA PESADA, 20PAC SACO LIXO LTO 200LT TOZZO, 3PAC TOALHAS DE PAPEL BOB ROLO, 2 DETERGENTE YPE CLEAR 500ML, 1PAC PAPEL HIG. FOLHA DUPLA. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 390,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 Valor Empenhado referente a: 2 ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO, 12PAC ESPONJAS SCOTCH BRITE 4UNI 110X75X20MM LIMPEZA PESADA, 20PAC SACO LIXO LTO 200LT TOZZO, 3PAC TOALHAS DE PAPEL BOB ROLO, 2 DETERGENTE YPE CLEAR 500ML, 1PAC PAPEL HIG. FOLHA DUPLA. SEC. EDUCAÇÃO. 390,88
TOTAL 390,88 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 390,88