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Última atualização realizada em 18/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6485 Data de lançamento: 13/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ESGUIXO 1/2 DE LEQUE, 1 ABRACADEIRA 1 POLEGADA, 1 CONEXAO 1 POLEGADA ROSCA MACHO 1 POLEGADA, 21 PROTETOR PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA, 21 MANGUEIRA 1 POLEGADA 300 PSI AR E AGUA BORRACHA P/ SEC. DE OBRAS - CAMINHÃO JDL 8H53. 0,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2025 Valor Empenhado referente a: 1 ESGUIXO 1/2 DE LEQUE, 1 ABRACADEIRA 1 POLEGADA, 1 CONEXAO 1 POLEGADA ROSCA MACHO 1 POLEGADA, 21 PROTETOR PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA, 21 MANGUEIRA 1 POLEGADA 300 PSI AR E AGUA BORRACHA P/ SEC. DE OBRAS - CAMINHÃO JDL 8H53. 2.200,00
TOTAL 2.200,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.200,00