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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6513 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO AR, 1 TIP TOP PNEU, 1 PROTETOR COLARINHO 900, 1 CAMERA PNEU 900, P/ SEC. EDUCAÇÃO - ONIBUS IUC 6285. 0,00 585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO AR, 1 TIP TOP PNEU, 1 PROTETOR COLARINHO 900, 1 CAMERA PNEU 900, P/ SEC. EDUCAÇÃO - ONIBUS IUC 6285. 585,00
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63742749; REF. EMPENHO 6513/2025 17387 - ANA PAULA BOLIS-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 585,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 6513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00