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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEITON FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6520 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 OLEO PAG 46 P/RETRO Nº 3, 1 OLEO PAG 46 P/MOTONIVELADORA Nº 1. SEC. OBRAS. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 Valor Empenhado referente a: 1 OLEO PAG 46 P/RETRO Nº 3, 1 OLEO PAG 46 P/MOTONIVELADORA Nº 1. SEC. OBRAS. 160,00
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63783288; REF. EMPENHO 6520/2025 14693 - CLEITON FACCO-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 160,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 6520/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00