| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON FACCO |
| Número do empenho: | 6524 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA CONSERTO, P/ RETRO Nº 03. SEC. OBRAS. | 0,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA CONSERTO, P/ RETRO Nº 03. SEC. OBRAS. | 580,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/32; REF. EMPENHO 6524/2025 14693 - CLEITON FACCO-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 580,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 6524/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||