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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6550 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTA, MATERIAL P/ PINTURA, PARAFUSOS E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5074/2025 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 1.515,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTA, MATERIAL P/ PINTURA, PARAFUSOS E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5074/2025 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1.515,57
08/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 002/490; REF. EMPENHO 6550/2025 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 1.515,57
16/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6550/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 1.497,39
16/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6550/2025 18,18
TOTAL 1.515,57 1.515,57 1.515,57
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/12/2025 18,18 Lançada
TOTAL   18,18