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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 659 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO, 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, 2UN BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANT., 1UN BUCHA BAND DT/TS/LD, 1UN BUCHA BAND DT/TS/LE, 2 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN PIVO, P/ SIENA IYP6495. 0,00 1.393,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO, 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, 2UN BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANT., 1UN BUCHA BAND DT/TS/LD, 1UN BUCHA BAND DT/TS/LE, 2 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN PIVO, P/ SIENA IYP6495. 1.393,96
14/02/2025 Conforme DANFE Nº 2/004; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.393,96
20/02/2025 Pagamento de Empenho 659/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.393,96
TOTAL 1.393,96 1.393,96 1.393,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.