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Última atualização realizada em 11/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6720 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5132/2025. CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, SEC. EDUCAÇÃO - ONIBUS IVZ 0024. 9.911,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5132/2025. CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, SEC. EDUCAÇÃO - ONIBUS IVZ 0024. 9.911,76
07/01/2026 Conforme DANFE Nº 001/002671; REF. EMPENHO 6720/2025 17096 - FIRENZE PNEUS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 9.911,76
27/01/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096 9.792,82
27/01/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6720/2025 118,94
TOTAL 9.911,76 9.911,76 9.911,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/01/2026 118,94 Lançada
TOTAL   118,94