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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEITON FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6731 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 02. SEC. OBRAS. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Valor Empenhado referente a: PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 02. SEC. OBRAS. 400,00
26/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; REF. EMPENHO 6731/2025 14693 - CLEITON FACCO- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 400,00
05/12/2025 Pagamento de Empenho 6731/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00