| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON FACCO |
| Número do empenho: | 6732 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS, 1 TERMOSTATO P/ SEC. OBRAS - ROLO COMPACTADOR 02. | 0,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CARGA DE GAS, 1 TERMOSTATO P/ SEC. OBRAS - ROLO COMPACTADOR 02. | 530,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63897393; REF. EMPENHO 6732/2025 14693 - CLEITON FACCO-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 530,00 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 6732/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||