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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6735 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 PNEU FIRESTONE F-700 205/60-16 P/SPIN JAO 2E82, 2 BICO VALVULA P/SPIN JAO 2E82, 1 BATERIA CRAL 100 AMPERES P/AMB. IUX 4261, 4 BICO VALVULA P/AMB. IUX 4261, 2 BICO VALVULA P/DUCATO IZG 1C52. SEC. SAUDE. 0,00 1.905,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Valor Empenhado referente a: 2 PNEU FIRESTONE F-700 205/60-16 P/SPIN JAO 2E82, 2 BICO VALVULA P/SPIN JAO 2E82, 1 BATERIA CRAL 100 AMPERES P/AMB. IUX 4261, 4 BICO VALVULA P/AMB. IUX 4261, 2 BICO VALVULA P/DUCATO IZG 1C52. SEC. SAUDE. 1.905,00
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63886457; REF. EMPENHO 6735/2025 10915 - NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 1.905,00
05/12/2025 Pagamento de Empenho 6735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.905,00
TOTAL 1.905,00 1.905,00 1.905,00
SALDO A PAGAR 0,00