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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6743 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 205/60R16 COM AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5133/2025 EM ANEXO, CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, SPIN JCD 5B97. 0,00 1.878,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 205/60R16 COM AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5133/2025 EM ANEXO, CONTRATO Nº 276/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2024, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, SPIN JCD 5B97. 1.878,00
TOTAL 1.878,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.878,00