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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6769 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 BOTÃO LIMPADOR PARABRISA P/ONIBUS JAO 3F82. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 Valor Empenhado referente a: 1 BOTÃO LIMPADOR PARABRISA P/ONIBUS JAO 3F82. 40,00
27/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63919809; REF. EMPENHO 6769/2025 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 40,00
08/12/2025 Pagamento de Empenho 6769/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00