| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. |
| Número do empenho: | 6771 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 RECAPAGEM (F) BANDAG 9.00R20 LIGHT D 200 MM PNEU PIRELLI P/ SEC. EDUCAÇÃO - ONIBUS IUC 6285. | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 RECAPAGEM (F) BANDAG 9.00R20 LIGHT D 200 MM PNEU PIRELLI P/ SEC. EDUCAÇÃO - ONIBUS IUC 6285. | 1.300,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/44665; REF. EMPENHO 6771/2025 17519 - RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A.-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.300,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6771/2025 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. - 17519 | 1.237,60 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6771/2025 | 62,40 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/12/2025 | 62,40 | Lançada | |
| TOTAL | 62,40 |