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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6818 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.116,24 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5234/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. 0,00 12.697,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.116,24 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5234/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 202/2025. 12.697,44
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/311; REF. EMPENHO 6818/2025 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 12.697,44
TOTAL 12.697,44 12.697,44 0,00
SALDO A PAGAR 12.697,44