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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6823 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.965,64KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5227/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. 0,00 9.100,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.965,64KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5227/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. 9.100,91
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/009; REF. EMPENHO 6823/2025 16936 - PEDRO VIEIRA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 9.100,91
TOTAL 9.100,91 9.100,91 0,00
SALDO A PAGAR 9.100,91