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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6824 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 3.572/2025 DA COMPETENCIA 11/2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 20251957. 0,00 6.072,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 3.572/2025 DA COMPETENCIA 11/2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 20251957. 6.072,00
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1957; REF. EMPENHO 6824/2025 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 6.072,00
05/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 6.072,00
TOTAL 6.072,00 6.072,00 6.072,00
SALDO A PAGAR 0,00